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中国共产党常山县委员会宣传部2014年部门决算
来源: 编辑:admin 日期:2015-08-24

 

中国共产党常山县委员会宣传部

一、中国共产党常山县委员会宣传部概况

(一)县委宣传部机关主要职责

1、负责贯彻落实县委和上级宣传部门的决定和指示,及时正确地宣传党的路线、方针、政策,规划部署全局性的思想政治工作;及时掌握全县意识形态工作的全面情况和全县干部群众的思想动态,当好县委的参谋。

2、负责指导、组织全县各级干部的政治理论学习,指导全县的理论学习、理论教育、理论宣传工作。

3、负责对全县新闻舆论工作的宏观管理、精神产品生产和文化市场管理,承担重大宣传活动的组织、协调工作。抓好宣传阵地建设,指导、协调文化、广电、报社、文联等文化宣传单位工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

4、受县委委托,会同县委组织部负责新闻、文化等部门领导干部的管理和领导班子建设。指导县级宣传文化系统干部队伍建设,管理文化、广电和报社、文联、文明办正股级干部;承担政工职务评聘工作。

5、贯彻县委、县政府和上级部门关于精神文明建设的方针、政策,规划、部署、指导、检查全县群众性社会主义精神文明建设工作,管理县精神文明建设委员会办公室。

6、贯彻、落实中央和省、市、县委对外宣传的方针、政策和指示,统筹规划、指导协调全县的对外宣传工作。

7、负责全县网络新闻宣传的协调、监控和管理

8、负责协调、组织、指导县人民政府对外新闻发布。

9、完成县委交办的其他工作。

(二)常山县精神文明建设委员会办公室主要职责

1、贯彻执行上级党委和县委关于精神文明建设工作的方针、政策和部署,提出全县精神文明建设规划意见,对全县各乡镇、部门的贯彻落实情况进行检查、督促和指导。

   2、调查了解全县精神文明建设情况,研究分析新形势下精神文明建设的新情况新问题,及时向县精神文明建设委员会反映并提出建议。

3、协调、指导创建文明城市、文明村镇、文明行业和军(警)民共建等群众性精神文明建设活动。

4、负责指导群众性精神文明建设活动中的思想道德教育,总结、交流和推广精神文明建设先进经验。

5、负责县精神文明建设委员会的文秘、会务等日常工作。

6、完成县精神文明建设委员会和县委宣传部交办的其他任务。

(三)县社会科学界联合会主要职责

1、组织应用对策研究,围绕地方常委、政府的工作大局和经济社会发展中的重大理论和现实问题,开展学术研究;

2、推进区域文化研究,深入挖掘地方人文资源,传承和弘扬区域传统文化和特色文化,增强区域文化软实力;

3、加强社科普及宣传,多形式加强社科普及和宣传,推进社科知识下基层,提高群众的人文社科素养;

4、加强社科类学术社团管理,加强属下学术社团的业务指导和统一管理,推进对外交流,壮大县域内社会科学工作者队伍;

5、组织社科成果评奖,完善社科成果激励表彰制度,定期组

织县域内社科研究成果评选活动,推进哲学社会科学事业繁荣发展。

(四)常山县网络信息管理办公室主要职责

1、主要负责全县互联网的管理和指导;

2、协调和组织有关部门对互联网上涉及意识形态方面的重大情况进行统一行动,做好网上热点敏感问题的处理和舆论引导工作;

3、围绕县委、县政府中心工作,组织策划网上重大宣传活动;

4、对涉常网上舆情进行监测、收集和研判,提出对策建议;

5、规划、指导我县新闻网站的建设和发展。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中国共产党常山县委员会宣传部部门决算包括:本级决算、所属常山县精神文明建设委员会办公室单位、常山县社会科学界联合会常山县网络信息管理办公室单位决算。

二、中国共产党常山县委员会宣传部2014年部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

中国共产党常山县委员会宣传部2014年本年收入合计 615.42 万元,其中:财政拨款收入 448.3 万元,专户资金 0 万元,事业收入(不含专户资金) 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,其他收入 167.11 万元。

2014年用事业基金弥补收支差额 0 万元,上年结转 97.93 万元。

(二)支出决算总体情况

中国共产党常山县委员会宣传部2014年本年支出合计 604.36 万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务 (财决批复04-2表,1栏此类合计数)万元、506.57万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 192.88 万元,日常公用支出 318.31 万元,项目支出 93.17 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

2014年结转下年 108.99 万元(含决算结余分配)。

(三)财政拨款支出决算情况

2014年部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.一般公共服务支出(财决批复01表,9栏此类、款、项合计数+财决批复02表,3栏此类、款、项合计数)440.30万元,主要用于人员经费、日常公用经费支出。

2.文化体育与此传媒支出事务(财决批复01表,9栏此类、款、项合计数+财决批复02表,3栏此类、款、项合计数)8万元,主要用于村级农民文化活动经费。

(四)2014年 “三公”经费决算情况

1. 公务接待费:2014年公务接待费支出 14.95万元,比上年下降20.60%。主要用于接待日常工作、各级媒体、活动、招商等工作支出。其中,本单位公务接待98批次,1086 人次。

2.公务用车购置及运行费:2014年公务用车购置及运行费支出   10.29万元,比上年下降3.76%。其中,公务用车购置支出 0 万元(含 购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用车运行费支出 10.29万元,主要用于公务开支3辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

三、名词解释

(具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金: 教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

2014年度部门收支决算总表.doc
文件类型: .doc 38d323a12093cd0d691d10efe00904a6.doc (75.00 KB)

 

 

2014年度部门决算财政拨款支出决算表.doc
文件类型: .doc 5f9a29c530bc5c90e0196381a255f340.doc (59.00 KB)

 

 

2014年度“三公”经费支出决算表.doc
文件类型: .doc 845d3f566850baa0e32cc9a7c719601b.doc (29.50 KB)

 

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